Faktúra číslo 201901565
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201901565
- Externé číslo
- 2190418
- Dodávateľ
- Mobile Tech, s.r.o.
- IČO
- 36666203
- Adresa
- Trnavská Cesta 106, 821 01 Bratislava
- Dátum prijatia
- 02.05.2019
- Dátum dodania
- 30.04.2019
- Dátum splatnosti
- 06.06.2019
- Suma faktúry
- 9 801,45 €
- Predmet
- Provízia za službu v súlade s výkazom 4/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2019
Detail faktúry
Provízia za službu v súlade s výkazom 4/2019
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Provízia za službu SMS s DPH - parking | 1,0000 | 8 167,87 | 8 167,87 | 1 633,58 | 9 801,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 2019000008 | 04.01.2019 | Zmluva o zabezpečení platobného systému cez SMS |